一、总则 1。1、为了加强公司对员工出差的管理,细化员工差旅费报销标准,结合相关财务制度及公司实际情况,特制定本制度; 1。2、员工出差是指员工离开原工作地区,进行与公司业务相关的活动,根据出差目的地不同,分为国内出差和国外出差,根据公司目前情况,本制度所指出差均为国内出差; 1。3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。 二、部门职责 2。1、财务部负责差旅费报销; 2。2、行政部负责出差火车票和机票的预定; 2。3、各部门负责本制度的执行。 三、出差及报销程序 3。1、目的地分类标准 序号 分类 说明1:A 国内一线城市:北京、上海、广州、深圳2:B 国内二线城市:重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市3:C 国内三线城市:除一线、二线城市外的所有国内城市 3。2、往返大交通 3。2。1、标准: 序号 级别 飞机 火车 长短途汽车 其他交通工具 备注1:总经理常务副总经理 头等舱公务舱 软席一等座 不限 1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式; 2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的,可直接选择飞机。2:副总总监总助 经济舱 软席一等座 不限3:各部门经理副经理主管 经济舱 硬席二等座 不限4:其他员工 硬席二等座 不限 3。2。2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时,主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比),并最终以行政部确认的机票和火车票为准; 3。2。3、团体出差,长途交通及其他交通费用一律集体买单,凭有效单据实报实销; 3。3、餐费报销标准: 3。3。1、员工出差期间,应选择包含早餐的酒店,或在酒店内用早餐,早餐费用可包含在住宿费用中,因此不另予报销; 3。3。2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别,补贴标准上限为50元天人,填写《领款凭证》报销(见附件三); 3。3。3、团体出差,集体就餐,集体买单,集体就餐标准参照3。3。4的标准,填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销,超出部分个人分摊,实报实销的一律凭有效票据审批后报销; 3。3。4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下: 序号 级别 餐费补助1:总经理常务副总经理 实报实销2:其他员工 出发或回程当天时间 出发或回程当天餐费补贴 合计 中 晚 出发 12:00及以前25:2550:返回 13:00及以后25:025:出发 18:00及以前0:2525:返回 19:00及以后25:2550:3。4、住宿费用报销 3。4。1、住宿标准 序号 级别 各类地区住宿费用标准 A B C1:总经理常务副总经理 实报实销2:副总总监总助300:270240:3 各部门经理副经理主管270:240210:4 其他员工240:210180:3。4。2、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差,必须安排同性别的2人住一标准间,报销保准从高报销; 3。5、除大交通外其他交通费用标准: 3。5。1、员工往返机场,在公司不能派车的情况下,应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具,但以下情况,可以乘坐出租车: 3。5。1。1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班; 3。5。1。2、晚上21:30后到达目的地,下机后当地机场已无往来市内的公共交通; 3。5。2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则,以乘坐市内交通为主,尽量控制出租车费用,尤其是长距离高额的出租车费用; 3。5。3、员工出差期间的交通费用实报实销; 3。6、通讯费用标准: 3。6。1、已享有手机费用补贴的员工,不予报销出差期间的通讯费; 3。6。2、未享有手机费用补贴的员工,凭账单和通话清单,实报实销出差期间因公产生的话费; 3。7费用补充说明: 3。7。1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过,或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间,按加班计考勤,除此之外员工在出差期间一般不报计加班; 3。7。2、员工出差必须提前申请,并填写《出差预算申请表》(见附件一),经相关权责人员审核、批准后方可出差; 3。7。3、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时,需将出发及回程的时间填写完整,否则不予审批; 3。7。4、员工出差期间,必须严格按照审批时间执行,如需因工作需要延长,应先与主管领导沟通,待主管领导同意后,方可实行,并在出差回到公司后,重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批; 3。7。5、员工出差如需借支的,凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》,金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额; 3。7。6、员工出差归来后,应在5天内进行费用报销申请,所有费用按现有的费用报销程序进行报销; 3。7。7、员工出差机票由行政部负责预定,费用统一由行政部报销,员工报销时需扣除机票费用,住宿费用由员工自行在酒店前台结算; 3。7。8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担,额外增加的时间若非节假日或休息日,作为事假处理; 3。7。8、报销出差费用时,需提供合理票据,具体如下: 3。7。8。1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单,明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用,酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致,住宿费用不得单晚超标,不得累计均衡报销,单晚超标部分由个人自行承担; 3。7。8。2、大交通费用需提供相应单据,乘坐飞机需提供登机牌; 3。7。8。3、其他交通费用发票需注明往返地点; 3。7。8。4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章,且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司),否则,一律视为无效票据不予报销; 3。7。8。5、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销; 3。7。8。6、所有因客观原因无法提供发票的费用,需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销; 3。7。8。7、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释,并决定是否报销; 3。7。8。8、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的,须从公司出发,返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间),须回公司上班。 四、附则 4。1、本制度由财务部和行政部负责解释; 4。2、本制度自年月日执行,原《销售人员出差费用标准》同时作废。 附件一、出差预算申请表 出差预算申请表 起止日期:年月日年月日 出差事由: 出差人员职别: 同行人员职别: 申请日期:年月日 日期 目的地 事由 人数 大交通预算 市内交通预算 交通费合计 住宿费用预算 餐费 其他费用 合计 飞机火车汽车 酒店名称 单价 房间数 金额合计 标准元人 金额 时间 单价 金额 金额 总计: 附件二、出差申请流程 附件三、领款凭证 领款凭证 年月日 领款部门名称 审批意见 领款原因 审批人签章: 金额(大写) 财务主管:出纳: 领款人: